Законодательство
Волгоградской области

Волгоградская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы Администрации Волгоградской обл. от 07.08.2007 № 1414
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 МАЯ 2006 Г. № 554 "О ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2006 - 2008 ГОДАХ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Вступил в силу с 7 августа 2007 года (пункт 2 данного документа).



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2007 г. № 1414

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 МАЯ 2006 Г. № 554 "О ПРОВЕДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2006 - 2008 ГОДАХ"

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 140 "Об оказании поддержки проведения федеральными органами исполнительной власти и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации административной реформы в 2007 году" постановляю:
1. Внести в Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 18 мая 2006 г. № 554 "О проведении административной реформы в Волгоградской области в 2006 - 2008 годах" следующие изменения:
1.1. В составе Волгоградской областной комиссии по проведению административной реформы в Волгоградской области в 2006 - 2008 годах, утвержденном вышеназванным постановлением:
вывести из состава комиссии В.И. Зимнякову, А.Г. Бровко;
ввести в состав комиссии Дорждеева Александра Владимировича - заместителя Главы Администрации Волгоградской области - председателя Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области;
наименование должности А.В. Максимова изложить в редакции: "заместитель управляющего делами Администрации Волгоградской области по организационным вопросам";
наименование должности А.Ф. Паршина изложить в редакции: "председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Волгоградской области".
1.2. В Программе проведения административной реформы в Волгоградской области в 2006 - 2008 годах (далее именуется - Программа), утвержденной вышеназванным постановлением:
1) раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Система задач и соответствующий комплекс мер
по проведению административной реформы
в Волгоградской области до 2008 года

Для достижения целей Программы в 2006 - 2008 годах предусматривается реализация проектов Волгоградской области с поддержкой федерального бюджета:
Проект 1 "Внедрение механизмов управления по результатам в органах исполнительной власти Волгоградской области".
Проект 2 "Внедрение механизмов управления по результатам в деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области в части реформирования региональных финансов".
Проект 3 "Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных услуг в органах исполнительной власти Волгоградской области".
Проект 4 "Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области и общества".
Проект 5 "Модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной власти Волгоградской области".
Проект 6 "Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области в части подготовки кадров административной реформы".
Проект 7 "Применение норм международного стандарта ISO 9001:2000 в деятельности муниципальных администраций Волгоградской области (городской округ город Урюпинск) для повышения результативности управления муниципальными образованиями и улучшения качества предоставляемых услуг".
Проект 8 "Создание на территории г. Волжского Волгоградской области государственного учреждения "Многофункциональный комплекс по исполнению государственных функций и предоставлению государственных услуг для развития малого предпринимательства".";
2) абзац 16 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: "Предусматривается реализация проекта 1 "Внедрение механизмов управления по результатам в органах исполнительной власти Волгоградской области" с поддержкой федерального бюджета.";
3) абзац 22 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: "Предусматривается реализация проекта 2 "Внедрение механизмов управления по результатам в деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области в части реформирования региональных финансов" с поддержкой федерального бюджета, включающего следующие направления:";
4) абзац 14 пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: "Предусматривается реализация проекта 3 "Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных услуг в органах исполнительной власти Волгоградской области" с поддержкой федерального бюджета.";
5) абзац 4 пункта 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции: "Предусматривается реализация проекта 4 "Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области и общества" с поддержкой федерального бюджета.";
6) абзац 14 пункта 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции: "Предусматривается реализация проекта 5 "Модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной власти Волгоградской области" с поддержкой федерального бюджета, направленного на информационное обеспечение процессов результативности бюджетирования, ориентированного на результат органов исполнительной власти Волгоградской области.";
7) раздел 8 изложить в следующей редакции:

"8. Финансирование программных мероприятий
в 2006 - 2008 годах из бюджета Волгоградской области
с учетом требуемых объемов софинансирования
из федерального бюджета

Программа имеет среднесрочный характер и реализуется в 2006 - 2008 годах.
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 333,6 млн. рублей, в том числе из бюджета Волгоградской области - 328 млн. рублей, из федерального бюджета - 5,5 млн. рублей.
Финансирование мероприятий административной реформы в Волгоградской области, включая средства бюджета Волгоградской области, в 2006, 2007, 2008 годах предусмотрено в объемах согласно приложению 3.";
8) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1;
9) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2;
10) приложение 4 к Программе исключить;
11) приложения 5, 6, 7, 8, 9 к Программе считать соответственно приложениями 4, 5, 6, 7, 8.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации
Волгоградской области
Н.К.МАКСЮТА





Приложение 1
к Постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 7 августа 2007 г. № 1414

"Приложение 2
к Программе проведения
административной реформы
в Волгоградской области
в 2006 - 2008 годах

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
РЕФОРМЫ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2008 ГОДА

   ----T-----------------------T------------T------------T------------T------------T------------T------------¬

¦ № ¦Наименование показателя¦ Единица ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦
¦п/п¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
L---+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------

Повышение уровня и качества жизни населения

Денежные доходы населения

1. Реальные денежные процентов 109,9 109,4 125,4 109,6 111,4
доходы (в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года)

2. Денежные доходы рублей 55776,0 70500,0 98422,0 117338,0 141463,0
в расчете на душу
населения (в год)

3. Средняя реальная процентов 111,0 109,8 113,7 111,8 110,3
начисленная
среднемесячная
заработная плата
в целом по региону
(в % к
соответствующему
периоду предыдущего
года)

4. Численность населения процентов 17,9 17,2 11,2 14,8 12,8
с денежными доходами
ниже прожиточного
минимума (в % от общей
численности населения)

5. Соотношение доходов раз 11,6 10,6 9,4 9,2 9,0
10% наиболее и 10%
наименее обеспеченного
населения

Социальное обеспечение

6. Соотношение среднего процентов 132,3 128,5 126,3 127,0 128,0
размера назначенных
месячных пенсий
с величиной
прожиточного минимума
пенсионера

7. Количество личного единиц 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
автотранспорта
на душу населения

Жилищно-коммунальное хозяйство

8. Доля граждан, процентов 31,2 30,2 29,2 28,2 27,2
проживающих
в неблагоустроенном
жилье

9. Удельный вес площади процентов 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9
ветхого и аварийного
жилого фонда в общей
жилой площади

10. Средняя обеспеченность кв. метров 19,7 20,0 20,7 20,9 21,3
жильем на одного
человека

11. Общий годовой объем тыс. кв. 508,0 515,0 636,0 745,0 756,0
ввода жилья метров

Демография и здравоохранение

12. Средняя ожидаемая лет 66,9 67,0 67,2 67,4 67,6
продолжительность
жизни при рождении,
в том числе:
мужчин лет 60,8 61,1 61,3 61,4 61,6
женщин лет 73,6 74,3 74,5 74,7 74,8

13. Естественный прирост промилле -5,8 -6,3 -5,4 -4,4 -3,9
(убыль) населения
на 1000 населения

14. Родившиеся на 1000 промилле 9,6 9,4 9,8 10,5 10,9
населения

15. Численность населения человек 211,0 207,0 207,0 205,0 202,0
на одного врача

16. Число умерших детей промилле 14,5 11,3 11,1 10,7 10,3
до 1 года на 1000
родившихся живыми

17. Уровень материнской (человек на 43,1 8,0 7,5 7,0 6,5
смертности 100 тысяч
родившихся
живыми),
коэффициент

Социальная напряженность

18. Число самоубийств на 100 тыс. 28,2 19,2 20,0 20,0 17,0
человек

19. Число абортов на 100 родов 140,0 134,0 131,0 129,0 127,0

20. Структура занятых
в экономике по уровню
образования:
высшее процентов 19,8 22,3 22,3 22,3 22,3
профессиональное
среднее процентов 28,2 26,1 26,1 26,1 26,1
профессиональное
начальное процентов 15,6 17,1 17,1 17,1 17,1
профессиональное
среднее (полное) процентов 26,1 21,5 21,5 21,5 21,5
общее

21. Охват дошкольными процентов 53,7 51,2 55,8 58,0 60,0
учреждениями
детей в возрасте
1 - 6 лет
(скорректированный
на численность детей
в возрасте 6 лет,
обучающихся в школе)

22. Охват детей процентов 73,0 70,0 72,0 72,0 72,0
в возрасте 5 - 18 лет
программами
дополнительного
образования

23. Число персональных единиц 2,6 3,3 5,0 7,4 11,1
компьютеров в расчете
на 100 учащихся

24. Число персональных единиц 8,0 16,0 24,0 36,0 42,0
компьютеров в расчете
на 100 студентов

25. Удельный вес процентов 18,0 22,4 33,6 80,0 90,0
образовательных
учреждений, имеющих
доступ в Интернет,
из них:
образовательные процентов 50,0 51,0 68,0 83,0 90,0
учреждения
учреждения процентов 51,0 70,0 78,0 80,0 90,0
начального
профессионального
образования

26. Средняя номинальная процентов 68,0 69,0 76,0 80,0 84,0
начисленная заработная
плата учителей
общеобразовательных
учреждений в %
к средней номинальной
начисленной заработной
плате без выплат
социального характера

27. Численность учащихся человек 1382,0 1853,0 1756,0 1890,0 1920,0
в негосударственных
общеобразовательных
учреждениях

28. Доля учащихся процентов 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9
в негосударственных
общеобразовательных
учреждениях от всех
учащихся в дневных
общеобразовательных
учреждениях

29. Число учащихся, человек 11,0 10,6 10,3 10,2 10,0
приходящихся
на одного учителя

30. Число студентов человек 94282,0 98403,0 98000,0 97000,0 96000,0
государственных
высших учебных
заведений

31. Число студентов человек 5734,0 11907,0 12000,0 13000,0 14000,0
негосударственных
высших учебных
заведений

32. Число иностранных человек 1151,0 1914,0 1636,0 2316,0 2550,0
студентов, обучающихся
в государственных
и муниципальных высших
учебных заведениях,
всего

33. Доля численности процентов 1,15 1,74 1,67 2,4 2,7
иностранных студентов,
обучающихся
в государственных
и муниципальных высших
учебных заведениях
(от общего числа
студентов)

34. Число иностранных человек 124,0 175,0 248,0 260,0 260,0
студентов из стран
СНГ и Балтии,
обучающихся
в государственных
и муниципальных
высших учебных
заведениях

35. Доля численности процентов 0,12 0,16 0,25 0,27 0,27
иностранных студентов
из стран СНГ
и Балтии, обучающихся
в государственных
и муниципальных высших
учебных заведениях
(от общего числа
студентов)

36. Индекс физического процентов 105,5 103,2 110,9 110,0 109,5
объема платных услуг
населению в системе
образования

37. Доля расходов процентов 5,5 6,3 7,1 7,5 8,0
на образование
в расходной части
бюджета

Средства массовой информации

38. Охват региональным процентов 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
программным продуктом
населения

39. Охват населения тремя процентов 76,0 76,0 76,0 78,0 80,0
телевизионными
программами

40. Охват населения тремя процентов 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
радиопрограммами

41. Годовой тираж газет тыс. 93820,0 94210,0 94250,0 94260,0 94300,0
экземпляров

42. Регулярность выхода раз в неделю 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5
газет

Культура и спорт

43. Удельный вес процентов 11,15 11,92 12,5 13,1 13,7
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом

44. Численность читателей тыс. человек 1111,6 1110,0 1110,0 1110,0 1110,0
в общедоступных
(публичных)
библиотеках

45. Количество мест единиц 21875,0 22300,0 22320,0 22330,0 22330,0
в музыкальных,
художественных,
хореографических
школах и школах
искусств

46. Количество посещений тыс. 1581,9 3305,3 3100,0 3100,0 3100,0
музеев посещений

47. Количество посещений тыс. 459,1 414,5 411,8 413,0 413,0
театров посещений

48. Число посещений тыс. 1129,7 1213,1 1213,5 1214,0 1214,8
киносеансов с платным посещений
показом

49. Число спортивных единиц 3553,0 3587,0 3593,0 3601,0 3601,0
сооружений:
стадионы единиц 43,0 44,0 46,0 48,0 50,0
с трибунами на 1500
мест и более
плавательные единиц 38,0 38,0 38,0 38,0 39,0
бассейны (в том числе
крытые)
спортивные залы единиц 988,0 992,0 996,0 1002,0 1008,0

50. Численность человек 289891,0 300731,0 311400,0 321400,0 330400,0
занимающихся
в секциях и группах

51. Численность лиц, человек 43006,0 44182,0 44802,0 45442,0 46042,0
обучающихся
в специализированных
спортивных учебных
заведениях

52. Удельный вес процентов 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
деградированных земель

53. Объем сброса млн. куб. 208,0 204,0 216,8 216,0 216,0
загрязненных сточных метров
вод (без очистки
и недостаточно
очищенных)

54. Объем вредных веществ, тыс. тонн 223,6 221,4 221,3 225,0 225,0
выбрасываемых
в атмосферный воздух
стационарными
источниками
загрязнения

Обеспечение высоких темпов экономического роста

55. Валовой региональный млн. рублей 154337,0 205844,0 255331,9 292584,4 333399,9
продукт

56. Валовой региональный тыс. рублей 57,9 77,8 91,2 111,9 128,1
продукт на душу
населения

57. Динамика процентов 112,9 132,2 124,4 114,3 114,3
производительности
труда

58. Структура валового
регионального
продукта:
производство товаров процентов 51,0 51,0 51,9 51,8 51,7
производство услуг процентов 44,0 44,0 44,1 44,2 44,34
чистые налоги процентов 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0

59. Доля инвестиций процентов 19,4 20,8 19,4 20,0 21,3
в валовом региональном
продукте

60. Индекс потребительских процентов 111,1 114,7 108,9 108,0 107,0
цен (декабрь к декабрю
предыдущего года)

61. Объем иностранных долларов 40,2 6,2 11,4 19,1 23,1
инвестиций на душу США
населения,
в том числе прямых долларов 3,5 1,1 0,4 3,8 5,8
США

62. Объем инвестиций млн. рублей 29848,3 42734,6 49563,0 58654,0 70900,0
в основной капитал
за счет всех
источников
финансирования

63. Объем инвестиций тыс. рублей 11,2 16,2 18,8 22,4 27,2
в основной капитал
за счет всех
источников
финансирования
на душу населения

64. Оборот малых млн. рублей 27196,7 106350,0 124660,0 144000,0 163440,0
предприятий (до 2005
года - выпуск товаров
и услуг) в фактических
ценах

65. Доля налоговых процентов 19,5 20,8 22,2 24,3 24,1
поступлений во все
уровни бюджетов
в валовом региональном
продукте

66. Годовой темп процентов 122,5 142,0 132,1 125,4 113,0
увеличения объема
поступлений
в бюджетную систему
Российской Федерации
доходов от налогов
и сборов

67. Удельный вес налоговых процентов 12,9 12,4 11,9 10,2 10,2
льгот в налоговых
доходах

68. Индекс физического процентов 111,9 100,2 96,3 106,0 106,0
объема продукции
сельского хозяйства,
в том числе:
сельскохозяйственные процентов 137,0 99,2 97,6 108,0 112,0
организации
крестьянские процентов 189,1 105,3 109,7 110,0 108,0
(фермерские) хозяйства
хозяйства населения процентов 90,5 97,9 100,0 101,0 101,0
растениеводство процентов 119,1 100,6 102,5 103,5 103,5
животноводство процентов 96,0 100,3 101,0 102,5 102,5

69. Объем отгруженных тыс. рублей 48,2 87,8 104,0 122,6 139,0
товаров собственного
производства,
выполненных работ
и услуг собственными
силами (до 2005 года -
объем промышленной
продукции) на душу
населения,
в том числе:
инновационной тыс. рублей 0,54 3,7 4,0 4,2 4,5
продукции
оборота малых тыс. рублей 10,2 40,2 47,4 55,1 62,8
предприятий
(до 2005 года -
продукции,
выпущенной
предприятиями
малого и среднего
бизнеса)

Создание потенциала для будущего развития (формирование условий
для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу)

Потенциал трудовых ресурсов

70. Численность тыс. человек 1361,5 1318,9 1380,1 1371,3 1356,6
экономически активного
населения

71. Уровень безработицы процентов 9,3 7,6 6,8 6,7 6,5
по методологии МОТ
(к экономически
активному населению)

72. Уровень занятости процентов 90,7 93,2 93,3 93,4 93,4
населения (в %
к экономически
активному населению)

73. Миграционный прирост на 10000 -11,0 -11,0 -5,5 -3,8 -3,0
(убыль) жителей

74. Количество погибших человек 600,0 591,0 482,0 395,0 320,0
в дорожно-транспортных
происшествиях

Транспортная инфраструктура

75. Плотность километров 78,0 78,5 78,7 79,1 79,7
автомобильных дорог
общего пользования
с твердым покрытием
(на 1000 кв.
километров территории)

76. Коэффициент плотности условные 0,016 0,0161 0,0162 0,0162 0,0162
автомобильных дорог баллы
(коэффициент Энгеля)

77. Перевезено пассажиров млн. человек 731,7 566,7 470,0 470,0 470,0
(все виды транспорта)

78. Удельный вес процентов 61,7 53,2 50,0 47,0 45,0
государственного
сектора в общем объеме
перевозок пассажиров
автотранспортом

Телекоммуникационная инфраструктура

79. Число операторов, единиц 91,0 94,0 102,0 103,0 105,0
предоставляющих
услуги связи

80. Доля процентов 89,31 89,89 89,89 90,0 90,0
телефонизированных
населенных пунктов

81. Темп прироста процентов 8,06 20,34 0,05 0,10 0,20
количества телефонных
линий

82. Плотность телефонных аппарат 30,1 35,9 39,8 45,7 53,4
аппаратов
фиксированной
электросвязи (на 100
человек)

83. Количество человек 6,0 9,0 14,0 20,0 50,0
пользователей
Интернет
(на 100 человек)

84. Количество единиц 5,0 9,7 14,55 21,83 32,74
персональных
компьютеров на 1000
кв. километров
территории

Финансовая инфраструктура

85. Совокупный индекс процентов 0,58 0,58 0,59 0,6 0,61
обеспеченности
субъекта Российской
Федерации банковскими
услугами

86. Количество кредитных единиц 51,0 56,0 61,0 62,0 63,0
организаций субъекта
Российской Федерации,
в том числе филиалы единиц 45,0 51,0 55,0 56,0 57,0

Научно-технический и инновационный потенциал

87. Внутренние текущие процентов 0,47 0,31 0,4 0,52 0,6
затраты на
исследования
и разработки в %
к валовому
региональному
продукту субъекта
Российской Федерации

88. Численность персонала, человек 34,6 33,1 34,0 35,2 36,2
занятого
исследованиями
и разработками,
на 10 тысяч занятых
в экономике субъекта
Российской Федерации

Потенциал государственного управления

89. Наличие/отсутствие да, нет да, внесена да, внесена да, внесена да, внесена да, внесена
программы социально- в реестр в реестр в реестр в реестр в реестр
экономического Минэконом- Минэконом- Минэконом- Минэконом- Минэконом-
развития субъекта развития развития развития развития развития
Российской Федерации России России России России России
(в т.ч. внесена/
не внесена в реестр
Минэкономразвития
России)

90. Наличие/отсутствие да, нет да да да да да
стратегии социально-
экономического
развития субъекта
Российской Федерации

Бюджетная система

91. Уровень дотационности процентов 13,4 17,2 13,9 9,4 -
регионального бюджета

92. Уровень бюджетной процентов 0,7604 0,7604 0,7479 0,7471 0,6597
обеспеченности

93. Превышение доходов млн. рублей -1550,6 -482,1 -659,9 -2569,2 -3622,4
над расходами
(профицит), расходов
над доходами (дефицит)
бюджета субъекта
Российской Федерации

94. Отношение долга процентов 25,6 22,9 18,3 20,5 22,3
субъекта Российской
Федерации
и муниципальных
образований к доходам
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации
(без учета
безвозмездных
поступлений
из федерального
бюджета)

95. Отношение дефицита процентов 8,1 2,0 2,0 6,1 7,8"
бюджета субъекта
Российской Федерации
к доходам бюджета
субъекта Российской
Федерации (без учета
безвозмездных
поступлений из
федерального бюджета)
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


И.о. управляющего делами
Администрации
Волгоградской области
А.В.МАКСИМОВ





Приложение 2
к Постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 7 августа 2007 г. № 1414

"Приложение 3
к Программе проведения
административной реформы
в Волгоградской области
в 2006 - 2008 годах

ФИНАНСИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2006 - 2008 ГОДАХ

(млн. рублей)
   ------T-------------------------T---------------T---------T-----------------------------------¬

¦ № ¦Наименование мероприятий ¦ Источники ¦Профинан-¦ Потребность в финансировании ¦
¦ п/п ¦ ¦финансирования ¦сировано +--------T--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦на 1 ¦ 2006 - ¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦
¦ ¦ ¦ ¦января ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2006 г. ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
L-----+-------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+---------

1. Проект 1 "Внедрение
механизмов управления по
результатам в органах
исполнительной власти
Волгоградской области"

1.1. Приобретение федеральный - - - - -
программного обеспечения бюджет
и внедрение электронной
системы прогнозирования бюджет - - - - -
(планирования) Волгоградской
показателей области
социально-экономического
развития Волгоградской всего - - - - -
области до 2010 года,
включающих
результативность органов
исполнительной власти
Волгоградской области и
органов местного
самоуправления
(программный продукт)

1.2. Совершенствование федеральный - 3,450 3,450 - -
нормативно-правовой базы бюджет
для механизмов
управления по бюджет 0,310 1,395 1,395 - -
результатам, проведение Волгоградской
научно-прикладных области
исследований и внедрение
форм автоматизированной всего 0,310 4,845 4,845 - -
регулярной отчетности
сотрудников и
структурных
подразделений
Администрации
Волгоградской области
(договор с научными
организациями)

1.3. Проведение федеральный - - - - -
научно-прикладных бюджет
исследований по
выявлению оптимальных бюджет - - - - -
показателей, исследуемых Волгоградской
органами статистики, для области
определения
результативности органов всего - - - - -
власти; научное
сопровождение внедрения
индикаторов и целевых
значений
результативности
ведомств (договор с
учеными по конкретизации
целей, ориентиров)

1.4. Взаимодействие с федеральный - 0,350 0,350 - -
Территориальным органом бюджет
Федеральной службы
государственной бюджет 0,800 0,800 0,800 - -
статистики по Волгоградской
Волгоградской области по области
выделению в ранее
сформированной всего 0,800 1,150 1,150 - -
электронной базе
статистических данных
показателей
результативности органов
власти в рамках
мероприятий по
реформированию
региональной
социально-экономической
статистики Волгоградской
области в 2006 - 2010
годах; расширение
состава показателей
ведомств для мониторинга
(электронные базы данных
статистики, договор с
Территориальным органом
Федеральной службы
государственной
статистики по
Волгоградской области)

1.5. Создание системы федеральный - - - - -
управления по бюджет
результатам
в структурных бюджет - - - 5,000 -
подразделениях Волгоградской
Администрации области
Волгоградской области
(продолжение работ 2006 всего - - - 5,000 -
года по проекту
"Внедрение механизмов
управления по
результатам в органах
исполнительной власти
Волгоградской области")

Итого по проекту 1 федеральный - 3,800 3,800 - -
бюджет

бюджет 1,110 2,195 2,195 5,000 -
Волгоградской
области

всего 1,110 5,995 5,995 5,000 -

2. Проект 2 "Внедрение
механизмов управления по
результатам в
деятельности органов
исполнительной власти
Волгоградской области
в части реформирования
региональных финансов"

Реформирование федеральный - - - - -
региональных финансов бюджет
в условиях
административной реформы бюджет - 51,500 19,800 31,700 -
в Волгоградской области Волгоградской
(Программа области
реформирования
региональных финансов всего - 51,500 19,800 31,700 -
Волгоградской области
на 2006 - 2007 годы,
утвержденная
Постановлением Главы
Администрации
Волгоградской области
от 24 октября 2005 г.
№ 1053)

Итого по проекту 2 федеральный - - - - -
бюджет

бюджет - 51,500 19,800 31,700 -
Волгоградской
области

всего - 51,500 19,800 31,700 -

3. Проект 3 "Разработка и
внедрение стандартов
государственных услуг,
административных
регламентов исполнения
государственных функций
и оказания
государственных услуг в
органах исполнительной
власти Волгоградской
области"

3.1. Создание, внедрение и федеральный - 1,000 1,000 - -
совершенствование бюджет
системы мониторинга
качества предоставления бюджет - 1,000 1,000 - -
государственных услуг Волгоградской
органами исполнительной области
власти Волгоградской
области, включающей всего - 2,000 2,000 - -
порядок определения
(отбора) объектов
мониторинга и методику
(процедуру) его
проведения (мониторинг
рабочего дня
работающего)

3.2. Разработка и внедрение федеральный - - - - -
стандарта бюджет
государственной услуги
"Порядок предоставления бюджет - - - 8,884 -
социальных услуг, Волгоградской
направленных на области
реабилитацию детей,
находящихся в трудной всего - - - 8,884 -
жизненной ситуации,
учреждениями социального
обслуживания населения
на территории
Волгоградской области"
(развитие проекта 3
"Разработка и внедрение
стандартов
государственных услуг,
административных
регламентов исполнения
государственных функций
и оказания
государственных услуг в
органах исполнительной
власти Волгоградской
области" в рамках
проведения первого этапа
административной реформы
Российской Федерации
в 2006 году")

Итого по проекту 3 федеральный - 1,000 1,000 - -
бюджет

бюджет - 1,000 1,000 8,884 -
Волгоградской
области

всего - 2,000 2,000 8,884 -

4. Проект 4 "Повышение
эффективности
взаимодействия органов
исполнительной власти
Волгоградской области и
общества" (обеспечение
доступа предпринимателей
Волгоградской области к
информации по вопросам
малого
предпринимательства)
федеральный - - - - -
бюджет

бюджет 10,000 6,950 6,650 0,300 -
Волгоградской
области

всего 10,000 6,950 6,650 0,300 -

Итого по проекту 4 федеральный - - - - -
бюджет

бюджет 10,000 6,950 6,650 0,300 -
Волгоградской
области

всего 10,000 6,950 6,650 0,300 -

5. Проект 5 "Модернизация
системы информационного
обеспечения органов
исполнительной власти
Волгоградской области"
федеральный - - - - -
бюджет

бюджет 7,700 217,700 82,400 135,300 уточ-
Волгоградской няется
области

всего 7,700 217,700 82,400 135,300 -

Итого по проекту 5 федеральный - - - - -
бюджет

бюджет 7,700 217,700 82,400 135,300 уточ-
Волгоградской няется
области

всего 7,700 217,700 82,400 135,300 -

6. Проект 6 "Повышение
эффективности
взаимодействия органов
исполнительной власти
Волгоградской области в
части подготовки кадров
административной
реформы"

6.1. Переподготовка и федеральный - - - - -
повышение квалификации бюджет
государственных
гражданских служащих бюджет 4,516 41,946 7,230 14,600 15,600
по направлениям Волгоградской
административной реформы области
(количество)
всего 4,516 41,946 7,230 14,600 15,600

6.2. Проведение учебных федеральный - - - - -
семинаров, оценка бюджет
эффективности проведения
административной реформы бюджет - 0,300 0,100 0,100 0,100
и оказание Волгоградской
консультативной области
поддержки по внедрению
новых подходов в всего - 0,300 0,100 0,100 0,10
административной реформе
специалистами
Министерства
экономического развития
Российской Федерации,
учеными (обучающий
семинар Министерства
экономического развития
Российской Федерации
с привлечением других
участников в Волгограде)

6.3. Изучение мнения федеральный - - - - -
потребителей бюджет
государственных услуг о
качестве их оказания для бюджет - 0,250 0,050 0,100 0,100
целей создания Волгоградской
стандартов области
предоставления
государственных услуг всего - 0,250 0,050 0,100 0,100
субъекта Российской
Федерации (анкетный
опрос населения)

Итого по проекту 6 федеральный - - - - -
бюджет

бюджет 4,516 42,496 7,380 14,800 15,800
Волгоградской
области

всего 4,516 42,496 7,380 14,80 15,800

7. Проект 7 "Применение федеральный - 1,251 - 1,251 -
норм международного бюджет
стандарта ISO 9001:2000
в деятельности бюджет - 1,251 - - 1,251
муниципальных Волгоградской
администраций области
Волгоградской области
(городской округ город всего - 2,502 - 1,251 1,251
Урюпинск) для повышения
результативности
управления
муниципальными
образованиями и
улучшения качества
предоставляемых услуг"

Итого по проекту 7 федеральный - 0,781 - 0,781 -
бюджет

бюджет - 1,251 - - 1,251
Волгоградской
области

всего - 2,032 - 0,781 1,251

8. Проект 8 "Создание на федеральный - - - - -
территории г. Волжского бюджет
Волгоградской области
государственного бюджет - 5,000 - 5,000 -
учреждения Волгоградской
"Многофункциональный области
комплекс по исполнению
государственных функций всего - 5,000 - 5,000 -
и предоставлению
государственных услуг
для развития малого
предпринимательства"

Итого по проекту 8 федеральный - - - - -
бюджет

бюджет - 5,000 - 5,000 -
Волгоградской
области

всего - 5,000 - 5,000 -

Итого по проектам 1 - 8 федеральный - 5,581 4,800 0,781 -
бюджет

бюджет 23,326 328,092 119,425 200,984 17,051
Волгоградской
области

всего 23,326 333,673 124,225 201,765 17,051"
   -----------------------------------------------------------------------------------------------


И.о. управляющего делами
Администрации
Волгоградской области
А.В.МАКСИМОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru