Законодательство
Волгоградской области

Волгоградская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






Волгоградская91.txt.23174
Волгоградская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. Волгограда от 29.03.1995 № 281-п
"О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 1995 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 1995 г. № 281-п

О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 1995 ГОД

В соответствии с Законом "Об областном бюджете на 1995 год" постановляю:
1. Принять к сведению проект консолидированного бюджета Волгограда на 1995 год.
2. Принять к исполнению городской бюджет по расходам на сумму 195160 млн. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 195160,0 млн. рублей.
3. Утвердить оборотную кассовую наличность городского бюджета на 1 января 1996 года в сумме 4100,0 млн. рублей.
4. Установить, что доходы городского бюджета на 1995 год формируются за счет:
4.1. Налога на прибыль государственных, кооперативных, общественных, акционерных предприятий, объединений и организаций, банков и от страховой деятельности предприятий, расположенных на территориях Центрального района - 6 процентов, Ворошиловского - 5,5 процента, Советского - 0,5 процента, Красноармейского - 0,5 процента;
4.2. Отчислений от подоходного налога с физических лиц, удерживаемого на территориях Тракторозаводского района - 40 процентов, Краснооктябрьского - 40 процентов, Центрального - 78 процентов, Дзержинского - 35 процентов, Ворошиловского - 88 процентов, Советского - 30 процентов, Кировского - 5 процентов, Красноармейского - 60 процентов;
4.3. Арендной платы за землю на территории Волгограда;
4.4. Прочих налогов, сборов и других платежей, подлежащих зачислению в городской бюджет, в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе 60% от сбора на нужды образовательных учреждений, поступающего на территории города);
4.5. Доходов от продажи принадлежащего государству имущества (поступлений от приватизации предприятий, находящихся в муниципальной собственности) по нормативам, установленным Государственной программой приватизации в Российской Федерации.
5. Учесть в городском бюджете на 1995 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:

в млн. рублей

Налог на прибыль предприятий, банков и страховщиков 72790,0
Подоходный налог с физических лиц 61600,0
Налог на имущество 3000,0
Арендная плата за землю 3800,0
Доходы от приватизации 6200,0
Прочие налоги, сборы и другие поступления 47770,0
в том числе:
налог на содержание жилфонда 38690,0
сбор на нужды образовательных
учреждений 6000,0

6. Установить, что в бюджеты городских районов в 1995 году зачисляются поступления от следующих доходов:
6.1. Налог на прибыль государственных, кооперативных, общественных, акционерных предприятий, объединений и организаций, банков и от страховой деятельности организаций, расположенных на территории Тракторозаводского района - 12,5 процента, Краснооктябрьского - 12,5 процента, Центрального - 6,5 процента, Дзержинского - 12,5 процента, Ворошиловского - 7,0 процента, Советского - 12 процентов, Кировского - 12,5 процента, Красноармейского - 12 процентов;
6.2. Отчисления от подоходного налога с физических лиц, удерживаемого на территориях Тракторозаводского района - 60 процентов, Краснооктябрьского - 60 процентов, Центрального - 22 процента, Дзержинского - 65 процентов, Ворошиловского - 12 процентов, Советского - 70 процентов, Кировского - 95 процентов, Красноармейского - 40 процентов;
6.3. Сбор на нужды образовательных учреждений в размере 20% от сумм, поступивших на территории районов;
6.4. Налог на имущество предприятий и физических лиц в размере 50 процентов от поступивших доходов;
6.5. Плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем, в размере 100 процентов.
7. Направить в 1995 году ассигнования из городского бюджета на следующие цели:

в млн. рублей

7.1. Финансирование народного хозяйства 58335,0
в том числе:

Средства арендной платы за землю, перечисляемые
в республиканский бюджет (20%) 760,0

бюджет области (20%) 760,0

Расходы за счет арендной платы за землю,
направляемые на благоустройство территорий 1900,0

Расходы на мероприятия по сохранности земель
за счет арендой платы 380,0

Жилищно-коммунального хозяйства 17024,0

Горэлектротранспорта 34070,0

Ветеринарной службы 368,0

Жилищно-строительных кооперативов 1610,0

Хозорганов здравоохранения 45,0

Дотаций на продукты питания 1200,0

Проектных работ главного управления
архитектуры и градостроительства 218,0

7.2. Финансирование социально-культурных
мероприятий 61786,0
в том числе:

Просвещения 20015,0

Культуры 6330,0

Здравоохранения 32965,0

Физкультуры и спорта 304,0

Средств массовой информации 176,0

Молодежной политики 318,0

Соцобеспечения (фонда социальной поддержки населения) 1678,0

7.3. Содержание органов управления 4839,0

7.4. Финансирование науки (городского архива
по личному составу) 56,0

7.5. Содержание муниципальной милиции 7288,0
в т.ч. на капитальный ремонт жилого дома 400,0

7.6. Пособия и компенсации детям 1342,0

7.7. Государственные капитальные вложения 48685,0

7.8. Финансирование социальных и прочих программ 1629,0
в том числе:

Программа "Семья и дети" 200,0

Центр психолого-педагогической помощи семье и детям 15,0

Программа информатизации 959,0

Празднование 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне 250,0

Программа возвращения казачества 100,0

Содержание штаба гражданской обороны 15,0

Мероприятия городского совета ветеранов войны и труда 60,0

Содержание представительства Волгограда в Москве 30,0

7.9. Резервный фонд администрации 2200,0

8. Из общей суммы ассигнований на содержание органов управления утвердить расходы на следующие подразделения:

в млн. рублей

Аппарат главы администрации 3410,0

Управление образования 190,0

Управление культуры 110,0

Комитет по здравоохранению 369,0

Управление берегоукрепительных
и противооползневых работ 100,0

Главное управление архитектуры
и градостроительства 350,0

Комитет по земельным ресурсам
и землеустройству 310,0

9. Утвердить поквартальную разбивку городского бюджета по доходам и расходам на 1995 год согласно приложению 1.
10. Выделить в 1995 году из городского бюджета Тракторозаводскому району дотацию в сумме 9000,0 млн. рублей.
11. Учесть в расходах бюджета на 1995 год следующие распоряжения администрации города:
№ 28-р от 17.01.95; № 48-р, № 49-р, № 50-р от 23.01.95; № 73-р от 31.01.95; № 53-р от 24.01.95; № 79-р от 01.02.95; № 95-р, № 96-р, № 99-р от 06.02.95; № 103-р, № 104-р от 08.02.95; № 108-р, № 109-р, № 110-р от 09.02.95; № 135-р, № 136-р, № 137-р от 16.02.95; № 150-р, № 158-р от 22.02.95; № 160-р от 23.02.95; № 176-р от 27.02.95; № 187-р, № 189-р, № 190-р, № 194-р, № 195-р от 02.03.95; № 199-р, № 198-р от 03.03.95; № 206-р от 07.03.95; № 212-р от 10.03.95; № 216-р от 13.03.95; № 246-р от 17.03.95; № 233-р, № 237-р, № 238-р, № 239-р, № 240-р от 16.03.95; № 253-р, № 254-р, № 255-р от 20.03.95; № 259-р, № 260-р от 22.03.95; № 252-р от 20.03.95; № 267-р от 23.03.95, № 175-р от 27.02.95.
12. Начальнику городского финансового управления Львову В.И. установить контроль за полным поступлением запланированных доходов в городской бюджет и обеспечить финансирование расходов (в первую очередь защищенных статей согласно приложению 2) в пределах фактически полученных доходов.

Глава администрации
Волгограда
Ю.В.ЧЕХОВ





Приложение 1
к Постановлению администрации
от 29 марта 1995 г. № 281-п

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
ВОЛГОГРАДА НА 1995 ГОД

   -------------------T---------T-----------------------------------¬

¦ ДОХОДЫ ¦ Всего ¦ В том числе по кварталам ¦
¦ ¦ на год +--------T--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
L------------------+---------+--------+--------+--------+---------

1. Налог на прибыль 72790,0 10750,0 19175,0 20283,0 22582,0

2. Подоходный налог
с физических лиц 61600,0 14545,0 15000,0 15555,0 16500,0

3. Прочие налоги,
сборы: 47770,0 7985,0 12203,0 12967,0 14615,0

в т.ч.: налог на
содержание жилфонда 38690,0 6392,9 9964,0 10733,0 11601,0

сбор на нужды обра-
зовательных учреж-
дений 6000,0 792,0 1476,0 1608,0 2124,0

от сдачи в аренду
госимущества 835,0 208,0 208,0 209,0 210,0

налог на рекламу 655,0 164,0 164,0 164,0 163,0

налог на содержание
милиции 540,0 135,0 135,0 135,0 135,0

возврат бюджетных
ссуд организациям 507,0 275,0 185,0 47,0 -

проценты за ссуды 543,0 19,0 71,0 71,0 382,0

4. Налог на имуще-
ство 3000,0 30,0 600,0 1320,0 1050,0

5. Доходы от прива-
тизации 6200,0 2000,0 1400,0 1400,0 1400,0

6. Арендная плата
за землю 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0

7. Итого доходов 195160,0 36260,0 49328,0 52475,0 57097,0

8. Позаимствование
из оборотной кассо-
вой наличности - 8191,5 2183,1 - -10374,6

9. Бюджетные ссуды - - 11667,1 -4169,7 -7497,4

10. Всего доходов 195160,0 44451,5 63178,2 48305,3 39225,0

11. Остатки бюджет-
ных средств на на-
чало года, за ис-
ключением сумм, об-
ращаемых на покры-
тие расходов 10374,6 2183,1 - - 10374,6

12. Баланс 205534,6 46634,6 63178,2 48305,3 49599,6

РАСХОДЫ

Народное хозяйство

13. Хозорганы здра-
воохранения 45,0 6,4 12,8 12,8 13,0

14. Средства аренд-
ной платы за землю,
перечисленные:

в республиканский
бюджет 760,0 190,0 190,0 190,0 190,0

в областной бюджет 760,0 190,0 190,0 190,0 190,0

15. Расходы на ме-
роприятия по сох-
ранности земель 380,0 95,0 95,0 95,0 95,0

16. Расходы на бла-
гоустройство за
счет арендной платы
за землю 1900,0 475,0 475,0 475,0 475,0

17. Государственная
ветеринарная служба 368,0 89,6 85,3 94,6 98,5

18. Горэлектротран-
спорт 34070,0 8426,0 8548,0 8548,0 8548,0

19. Жилищно-комму-
нальное хозяйство 43236,7 10295,6 18803,2 9470,9 4667,0

20. Расходы на
проектирование 218,0 10,0 78,0 65,0 65,0

21. Компенсация до-
полнительных затрат
жилищно-строитель-
ным кооперативам 1610,0 510,0 500,0 450,0 150,0

22. Хозорганы куль-
туры 3200,0 3200,0 - - -

23. Расходы на про-
дукты питания 1200,0 15,0 500,0 500,0 185,0

24. Итого:
народное хозяйство 87747,7 23502,6 29477,3 20091,3 14676,5

Социально - культурные мероприятия

25. Образование 36820,3 8098,3 13756,4 8825,8 6139,8
в том числе:

городское управле-
ние образования 24608,1 5493,0 10010,1 6156,5 2948,5

стипендии городской
администрации 12,2 2,3 3,3 3,3 3,3

городское управле-
ние культуры 5100,0 1108,0 1723,0 951,0 1318,0

медучилище № 6 3300,0 845,0 820,0 815,0 820,0

училище олимпийско-
го резерва 3800,0 650,0 1200,0 900,0 1050,0

26. Культура 6330,0 1554,0 1563,0 1533,0 1680,0

27. Здравоохранение 34645,0 5700,1 9815,0 9605,0 9524,9

28. Физкультура и
спорт 304,0 61,0 90,0 63,0 90,0

29. Средства массо-
вой информации 176,0 44,0 44,0 44,0 44,0

30. Молодежная по-
литика 318,0 37,5 99,0 84,5 97,0

31. Социальное
обеспечение 1678,0 330,0 544,0 437,0 367,0

32. Итого:
социально-культур-
ные мероприятия 80271,3 15824,9 25911,4 20592,3 17942,7

33. Архив 56,0 13,8 14,0 14,2 14,0

34. Пособия и ком-
пенсационные выпла-
ты на детей 1342,0 649,2 430,0 132,0 130,8

35. Расходы на со-
держание органов
исполнительной
власти 4839,0 1125,0 1020,0 1413,0 1281,0

36. Расходы на со-
держание муници-
пальной милиции 7288,0 1900,0 1691,0 1800,0 1897,0

37. Прочие расходы
(на капвложения) 787,0 200,0 537,0 50,0 -

38. Прочие расходы
на отдельные про-
граммы 1629,0 236,0 797,5 312,5 283,0

в том числе:
"Семья и дети" 200,0 - 72,0 64,0 64,0

Центр психолого-пе-
дагогической помощи
семье и детям 15,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Программа информа-
тизации 959,0 200,0 400,0 200,0 159,0

Празднование 50-ле-
тия Победы в Вели-
кой Отечественной
войне 250,0 - 250,0 - -

Возрождение казаче-
ства 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Содержание штаба
гражданской обороны 15,0 3,0 3,5 4,5 4,0

Мероприятия город-
ского совета вете-
ранов войны и труда 60,0 5,0 33,0 5,0 17,0

Содержание предста-
вительства Волго-
града в Москве 30,0 - 10,0 10,0 10,0

39. Резервный фонд
администрации 2200,0 - 1300,0 900,0 -

40. Итого: расходов 186160,0 43451,5 61178,2 45305,3 36225,0

41. Дотация Тракто-
розаводскому району 9000,0 1000,0 2000,0 3000,0 3000,0

42. Всего расходов 195160,0 44451,5 63178,2 48305,3 39225,0

43. Свободные ос-
татки бюджетных
средств 6274,6 - - - 6274,6

44. Плановая обо-
ротная кассовая на-
личность на
01.01.96 4100,0 2183,1 - - 4100,0

45. Баланс 205534,6 46634,6 63178,2 48305,3 49599,6

Из общей суммы рас-
ходов капвложения 48685,0 15744,5 21438,2 8790,3 2712,0

в том числе:
Жилищное строитель-
ство 701,7 274,5 427,2 - -

Коммунальное строи-
тельство 25511,0 7310,0 12249,0 4140,0 1812,0

Народное образова-
ние 16805,3 4360,0 7625,0 4220,3 600,0

Здравоохранение 1680,0 400,0 600,0 380,0 300,0

Культура (театры) 3200,0 3200,0 - - -

Прочие отрасли
(УВД) 787,0 200,0 537,0 50,0 -
   ------------------------------------------------------------------


Управляющий делами
П.А.ВНУКОВ





Приложение 2
к Постановлению
администрации Волгограда
от 29 марта 1995 г. № 281-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАЩИЩЕННЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
НА 1995 ГОД, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРВООЧЕРЕДНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

1. Заработная плата с учетом обязательных начислений на нее.
2. Стипендии.
3. Государственные пособия, другие социальные и компенсационные выплаты населению.
4. Питание.
5. Приобретение медикаментов и перевязочных материалов.
6. Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования (вещевое имущество).
7. Хозяйственные расходы (отопление, освещение, аренда, охрана помещений).
8. Ассигнования на проведение летней оздоровительной кампании.

Управляющий делами
П.А.ВНУКОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru